Importare le fatture dei fornitori via XML e seguirne gli stati di verifica.
Le «Fatture passive» dei fornitori sono organizzate per periodo: dopo l'import ogni documento segue gli stati di verifica configurati, da «Da verificare» in avanti.

In «Upload fatture passive» trascinare nell'area di caricamento i file XML o XML.P7M ricevuti dai fornitori, oppure selezionarli con un click sull'area.

Al caricamento MIS segnala per ogni fattura l'esito: importata, duplicata, metadato ignorato oppure errore. Le fatture importate entrano nello scadenzario pagamenti.
